芯测科技设置隶属于董事会之内部稽核单位,配置专任稽核人员共计1名;其负责评估公司内部控制制度及各项管理制度之健全性、合理性及有效性。
内部稽核依据董事会通过的年度稽核计划,查核公司内部作业及子公司监督与管理;除在董事会例行会议报告外,并每季向审计委员会报告。
内部稽核之目的在协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果与效率,并适时提供改善建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
内部稽核之实行包含对内部控制制度进行调查、评估,以衡量现行政策、程序之遵行程度,及其对各项营运活动之影响。稽核范畴包含釐定的稽核项目、时间、程序(方法)、依据之法令规章及使用之表单。